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稽核审计部工作职责

来源:石阡联社 发布时间:2019-11-21

  1.承接省联社稽核审计部和稽审大队的日常工作;

  2.负责营业网点对国家方针政策、法律法规、规章制度及上级下达工作目标计划和内部控制制度的执行情况进行监督和审计;

  3.负责对贷款、存款、票据等项业务资金的营运情况和信贷计划、统计、财务收支及经济效益情况进行内部稽核审计监督;

  4.实施对重要岗位人员、需要审计的其他人员进行经济责任审计,并作出评价;

  5.负责对会计核算的真实性、准确性、有效性、合规性,对财产的完整性、安全性进行稽核审计;

  6.对稽核审计发现的违规违法问题及其责任人提出处理意见和建议;

  7.负责非现场监管统计报表统计工作,全辖非现场审计工作;

  8.银监部门、人民银行及外审部门交办的其他审计事项;

  9.负责预警系统的管理及处理;

  10.完成领导交办的其他工作。