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稽核审计部工作职责

来源:瓮安农商行 发布时间:2021-07-08

     负责本行稽核审计工作规划与计划管理、规章制度审计、内部经营管理审计、工程审计、信息科技审计、经济责任审计、指定项目审计、非现场审计、审计系统建设、审计质量控制、监督预警等工作。

    1.拟定本行内部稽核审计工作制度及操作规程,编制内部稽核审计工作计划,并组织实施;

    2.负责对本行部(室)及分支机构执行国家方针政策、法律法规、规章制度及本行业务工作目标计划和内部控制制度的情况进行监督和检查;

   3.负责对本行各项贷款、存款、票据等项业务资金的营运情况和信贷计划、统计、财务收支及经济效益情况进行内部稽核审计监督;

   4.负责组织对本行会计核算的真实性、准确性、有效性、合规性,对财产的完整性、安全性进行稽核审计;

   5.负责组织对本行重要岗位人员、需要审计的其他人员进行经济责任审计,并作出评价;

   6.负责组织对总行安排的对本行基建、修缮工程项目的预决(结)算稽核审计工作,并作出评价;

   7.对稽核审计发现的违规违法问题及其责任人提出处理意见和建议;

   8.协调与上级审计监督部门的相关工作;

   9.负责完成监事会相关日常工作;

  10.负责本部门党的建设、党风廉政建设和群众工作;

  11.完成领导交办的其他工作。